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质量管理日常检查规定

浏览:61442024-06-09

  质量管理日常检查规定

  第一条

  避免人员的疏忽,而导致不良的影响,使全体员工,重视质量管理,确实为提高产品质量、降低成本而努力。

  第二条

  范围

  (一)工作检查

  (二)生产操作检查

  (三)自主检查

  (四)外作厂商质量管理检查

  (五)质量保管检查

  (六)设备维护检查

  (七)厂房安全卫生检查

  (八)其他可能影响产品质量者

  第三条

  检查的频率

  依检查范围的类别,以及对产品质量影响的程度而定。

  第四条

  检查的项目

  依检查范围的类别而定,如实施要点。

  第五条

  检查资料的回馈

  要转知有关单位研讨改进,并作为下次检查的依据。

  第六条

  实施单位

  质量管理部成品科及有关单位。

  第七条

  实施要点

  (一)工作检查

  1.必须由各单位主管配合执行。

  2.频率:

  (1)正常时每周一次,每次二至三人,但至少每月一次。

  (2)新进人员开始时每周一次,至其熟练后,与其他人员一样,依正常时的频率。

  (3)特殊重大的工作则视情况而定。

  3.工作检查表

  工作稽查表

  工作名称:

  工作人员姓名*年*月*日

  稽查项目实际情形

  总评

  工作进度

  是否按规定程序工作

  是否能与他人配合

  工作效率与质量

  工作情绪与精神

  工作熟练度

  是否有改进工作方法的意思与建议

  其他

  检查人员:

  (二)生产操作检查:频率,每周三次,每次二人。

  生产操作稽查表

  工程名称:

  操作人员姓名:*年*月*日

  稽查项目实际情形

  备注

  操作前的准备工作是否完成

  是否按操作标准来操作

  工作场所的布置是否适宜

  通风照明温度等是否符合规定

  附近环境是否整洁

  对异常状况是否知晓处理程序

  是否有改进工作方法的意见与建议

  其他

  检查人员

  外作厂商质量管理稽查表

  口试用厂商口外协加工厂商口协作厂商口原料供应商

  l—1厂商名称:

  4—1制程上有否按规定的操作标准操作:口有口没有

  1—2厂商的地址电话:

  4—2制程中有否按规定的检查标准检查:口有口没有

  1—3负责供应本厂的原料,加工品名称:

  4—3制程检查记录有保存吗?口有口没有

  1—4经办人员职称姓名:

  4—4制程中发现不良品的处理:

  2—1有质量管理组织表吗?口有口没有

  5—1对本公司供料储存情况:

  2—2质量管理负责人职称姓名:

  5—2成品检验如何实施:

  口全检口抽检口不检验

  2—3质量管理部门是否独立存在?

  口单独存在口存在口单位

  5—3被退货时实施措施:口改换包装再送回

  口等催货急时再送回口全捡后再送回

  2—4检验人员共计

  人

  1.进料验收人员———人

  2.制程检查人员———人

  3.成品检验人员———人

  4.其

  他人员———

  5—4本公司要求的水准和厂商生产能力比较

  (厂商的意见)口要求过高

  口要求过低口要求适中

  2—5检验人员是否兼作其他工作:

  口是口否

  5—5不良率能否降低:

  口照规定口打算降低

  2—6对于不良反应是否有人负责处理:

  口有口没有

  5—6现有接受本公司订购事项进度情况:

  3—1进料时,有检验吗?口有

  口没有口有时有,有时没有

  3—2检验方式:口全检口抽检口抽样计划口其他

  5—7其他:

  3—3进料时发现不良品的处理:口批退

  口选别口重工口照用口其他

  需要本公司协助事项:

  3—4进料验收单有保存吗?口有

  口没有

  (三)自主检查:

  频率对每个检查站每二至三天检查一次,并视情况调整。

  自主检查检查表

  检查站:

  检查人员姓名:*年*月*日

  稽查项目实际情形

  备注

  是否按检查标准检查

  感官检查的限度样本是否标准

  检查的仪器、量规是否精准

  是否有漏检情况

  漏检的原因

  对不合格品是否妥善处理

  其他

  检查人员:

  (四)外作厂商质量管理检查:

  1.质量管理部成品科会同有关单位人员,不定期巡回检查各协作厂商、原料供应商、加工厂商。

  2.外作厂商质量管理检查表。

  (五)质量保管检查

  1.原料、加工品、半成品、成品等

  2.频率:每周一次。

  3.质量保管检查表。

  质量保管稽查表

  ()原料

  ()半成品

  ()加工品

  ()成品*年*月*日

  稽查项目

  实际情形

  总评

  存放是否定位及是否整洁

  温度湿度通风照明是否适宜

  是否备有消防设备

  危险性物品是否与其他物品隔离

  良品不良品未经检验物品是否分别存放

  实际的数量是否与账面符合

  度量衡的器具是否精准

  存放的地点是否有进出的管理

  物品的质量是否发生变异

  其他

  (六)设备维护检查

  频率:每周二次,每次二至三个设备。

  设备维护稽查表

  设备名称:*年*月*日

  稽查项目

  实际情形

  备注

  附近的环境是否整洁

  是否依操作标准操作

  是否依规定保养

  使用人对异常状况是否知晓处理程序

  保养、修护是否有记录

  其他

  (七)厂房安全卫生检查

  频率:每周一次。

  厂房安全卫生检查表*年*月*日

  稽查

  项目

  实际情况

  备注

  消防设备是否足够,放置地点是否适宜,且未失时效

  易燃物品是否存放妥当

  操作人员使用的工具是否良好

  特殊操作时,操作人员是否使用特殊安全防护器具

  物料搬运设备是否运用灵活

  是否于严禁吸烟处有吸烟的事情

  是否有狂奔喧哗的事情

  光线、通风是否适宜

  环境是否整洁、垃圾处理是否良好

  药品是否齐全

  停车场的车辆是否排列有序

  厕所是否清洁、设备是否良好

  用膳场所是否清洁、厨房是否整洁

  其他

  第八条

  本规定经质量管理委员会核定后实施,修正时亦同。

篇2:质量管理日常检查规定

  质量管理日常检查规定

  第一条

  目的

  避免人员的疏忽,而导致不良的影响,使全体员工,重视质量管理,确实为提高产品质量、降低成本而努力。

  第二条

  范围

  (一)工作检查

  (二)生产操作检查

  (三)自主检查

  (四)外作厂商质量管理检查

  (五)质量保管检查

  (六)设备维护检查

  (七)厂房安全卫生检查

  (八)其他可能影响产品质量者

  第三条

  检查的频率

  依检查范围的类别,以及对产品质量影响的程度而定。

  第四条

  检查的项目

  依检查范围的类别而定,详如实施要点。

  第五条

  检查资料的回馈

  要转知有关单位研讨改进,并作为下次检查的依据。

  第六条

  实施单位

  质量管理部成品科及有关单位。

  第七条

  实施要点

  (一)工作检查

  1.必须由各单位主管配合执行。

  2.频率:

  (1)正常时每周一次,每次二至三人,但至少每月一次。

  (2)新进人员开始时每周一次,至其熟练后,与其他人员一样,依正常时的频率。

  (3)特殊重大的工作则视情况而定。

  3.工作检查表

  (五)质量保管检查

  1.原料、加工品、半成品、成品等

  2.频率:每周一次。

  3.质量保管检查表。

  (七)厂房安全卫生检查频率:每周一次。

  第八条

  本规定经质量管理委员会核定后实施,修正时亦同。

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